職位描述
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【崗位職責】 1、根據公司需要制定內部審計計劃并安排審計任務; 2、通過各種方式,識別公司業務流程風險點及潛在內控缺陷,并提出有效的長期整改方案和整改建議,或增值性建議,同業務負責人就相關整改方案、建議溝通確認; 3、對公司各業務環節內部控制執行情況,結合重要性水平開展定期審計,并對潛在內部控制缺陷提出改進措施; 4、對審計發現、內控缺陷的整改落實情況進行跟蹤和監督,實現審計發現、內控缺陷的閉環管理; 5、完善公司內部合規體系建設; 6、完成上級領導布置的其他工作 【任職要求】 1、學歷及專業:本科及以上學歷,會計、財務管理、審計等相關專業者優先; 2、工作經驗:具有三年以上企業內部審計、會計、財務管理相關經驗; 3、技能及資質:具有良好的溝通協調能力、協作能力、責任意識、團隊合作意識及較強的執行力、學習能力; 4、職業操守:具有良好的職業操守和職業道德,依法審計,保守秘密。
工作地點
地址:徐州徐州


職位發布者
HR
徐州徐工施維英機械有限公司

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機械制造·機電·重工
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1000人以上
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國有企業
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經濟技術開發區桃山路29號